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    会员等级

  • 单位性质: 民营企业
  • 所属行业:生产/制造业
  • 注册资金:5000万以上
  • 员工人数:200—500人
  • 营业执照:
  • 基本信息

  • 职位描述

    岗位职责:
    (1)内控工作
    1、参与贯彻执行国家相关法律法规,开展内控体系建设,跟进公司及控股子公司的内控体系建设及执行情况。
    2、担任内控项目成员,根据审计经理或组长的工作安排,及时、客观、完整的编制内控测试底稿,做好内控测试资料的归档工作,并提出内控建议。
    3、积极配合其他成员的工作,提高审计工作效率和质量。
    4、负责及时汇报常规工作及内控计划外重大发现。
    5、负责与被推广及测试仪单位的沟通,督促内控整改与落实工作。
    (2)内审工作
    1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
    2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
    3、参与实施专项审计;
    4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
    5、完善审计底稿和审计证据;
    6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作。
    任职要求:
    1、本科及以上学历,审计类、财经类、法律类等相关专业。
    2、3年以上工作经历,有大型企业或上市公司审计类或财经类工作经验优先考虑。
    3、具备丰富的审计类、会计类、管理等方面专业知识,了解国家相关的政策、法律法规。
    4、了解内部控制十八项指引及企业内部控制建设和运作;了解公司运营和财务管理,在战略规划、计划预算、业绩管理、财务、销售、法律等多方面具备丰富经验和一定的见解;了解企业财务管理及企业内部审计程序。
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